Duro Felguera duplica la contratación y aumenta las ventas el 1T de 2015
Duro Felguera ha cerrado el primer trimestre de 2015 con unas ventas de 204,5M€ (15% de incremento); un beneficio neto consolidado de 8,5 M€ (6% de incremento) respecto al mismo período del ejercicio anterior. El r esultado antes de impuestos se incrementó un 7,5% y se situó ligeramente por encima de los 11M€; mientras que el EBITDA se redujo un 18,4%, hasta 15M€, debido al ajuste de los márgenes en los proyectos que ejecuta la compañía y que se aproximan progresivamente a los niveles medios del sector. El balance es favorable con una tesorería bruta de M€ y una caja neta de 151 M€, una vez deducida la deuda bancaria. La compañía mantiene, además, el 10% de su capital en autocartera, que valorado a cotización actual equivaldría a 58,7M€.
El 91% de la facturación del mercado internacional
La facturación internacional representa el 91% de la cifra de negocio del trimestre tras incrementarse un 18%; con una reducción del peso de Latinoamérica del 43% al 24%, mientras que ha subido en otras áreas como Asia-Pacífico, que representa el 31%, y África-Oriente Medio, que pasa del 4% al 20%. En cuanto a la contratación en el 1T de 2015, aumentó un 114% hasta alcanzar 193M€, siendo el área Oil&Gas la que ha obtenido el contrato más importante con 150M€ para ampliar la terminal de GNL de Zeebrugge (Bélgica), una de las más importantes de Europa.
Las e xpectativas de contratación para lo que resta de 2015 son positivas de acuerdo al pipeline de ofertas, con oportunidades significativas en Chile, Perú, México, Brasil, Colombia, Panamá, Canadá, Kenia, Argelia y Oriente Medio. En cuanto a la cartera de trabajo, asciende a 1.543 M€, lo que da una visibilidad del negocio de aproximadamente 20 meses, tomando como base las ventas de 2014. Con un 96% de la cartera en los mercados internacionales, el grupo ha consolidado su diversificación geográfica.