XPO Logistics Europe supera en 2015 sus buenas expectativas
Con un volumen de ingresos consolidado de 5.415M€ en 2015, XPO Logistics Europe ha registrado un incremento del 16% en comparación con 2014 (2,6% a perímetro y tipo de cambio constantes). El fuerte rendimiento en 2015 lo basa T roy Cooper, Director Ejecutivo de XPO Logistics Europe, en el primer semestre del año como parte de la organización global de XPO Logistics. Las unidades de negocio Transport Solutions y Supply Chain han superado las expectativas, alcanzado sus mejores resultados hasta el momento.
Crecimiento en Supply Chain, Transport Solutions y buenas perspectivas para 2016 Según Cooper, la unidad de negocio Supply Chain ha registrado un crecimiento del volumen de ingresos del 10,1% y un incremento del 29% del EBITA ajustado año tras año. Por su parte, nuestra unidad de Transport Solutions ha generado un crecimiento positivo del 2,6%, apesar de la caída de los precios del petróleo, y el EBITA ajustado creció un 9%. Los resultados de nuestra unidad Global Forwarding reflejan las dinámicas del mercado internacional de transporte de mercancías, incluyendo la recesión de Asia y el reenfoque de nuestras actividades en las rutas comerciales principales.
Para 2016, Cooper augura también un buen año: Nuestros elevados niveles de satisfacción del cliente, nuestro gran momento de ventas y nuestro enfoque centrado en el rendimiento permitirán que XPO Logistics Europe se beneficie este año 2016 de las oportunidades de crecimiento de todas nuestras unidades de negocio y de las regiones donde opera.
Datos del EBITDA y el EBITA
El resultado bruto de explotación (EBITDA) alcanzó 267,1 M€, lo que supone un 4,9% de volumen de ingresos de 2015. El resultado incluye 88,4 M€ de gastos extraordinarios, como los costes operativos y de integración por la adquisición de una participación mayoritaria en la empresa por parte de XPO Logistics, Inc. en junio de 2015, así como costes de reestructuración y otras partidas no recurrentes. El EBITDA ajustado de 2015 sin los gastos no recurrentes alcanzó 355,4 M€.
En cuanto al resultado de explotación antes de fondo de comercio (EBITA) fue de 130,1 M€ o del 2,4% del volumen de ingresos, en 2015, un 22,5% inferior a 2014. El EBITA ajustado para 2015 menos lo anterior y los otros gastos no recurrentes alcanzó 222 M€, un incremento del 32%.
Y respecto al resultado neto atribuible al grupo en 2015 fue de 16,7 M€, cifra que representa un 0,3% del volumen de ingresos. En cuanto a la deuda neta del grupo a 31 de diciembre de 2015, alcanzó los 1.098 M€, lo que supone 81,3 M€ más que a 31 de diciembre de 2014. El tipo de cambio supuso 54,3 M€ de ese incremento.